Orden de Compra. Nº577144-131-SE10 "15447825-6"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577144-131-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 15447825-6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550305-01351-09 (SEDEJ)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación PSJE 1 DEPTO D 13
Comuna La Pintana
Impuesto 39756,36
Dirección de Envío de la Factura PSJE 1 DEPTO D 13
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Renner
Razón Social COMERCIAL RENNER LIMITADA
R.U.T. 76.306.790-4
Sucursal Comercial Renner
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201513
Camas elásticas para ejercicios1UnidadCama elastica "Pago al contado contra entrega del bien y facturacion inmediata"  $ 209.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.244 $ 209.244
Total Neto $ 209.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.756
TOTAL OC $ 249.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.