Orden de Compra. Nº577144-36-SE10 "5707480-9"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577144-36-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 5707480-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550305-01351-09 (SEDEJ)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación JOAQUIN ED BELLO # 8938
Comuna La Granja
Impuesto 7987,22
Dirección de Envío de la Factura JOAQUIN ED BELLO # 8938
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIMENTOS FRUNA LTDA
Razón Social
R.U.T. 84.156.500-2
Sucursal ALIMENTOS FRUNA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131707
Encendedores1UnidadEncendedores, kapo, etc "Pago al contado contra entrega del bien y facturacion inmediata"  $ 42.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.038 $ 42.038
Total Neto $ 42.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.987
TOTAL OC $ 50.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.