Orden de Compra. Nº577144-49-SE10 "15433722-9"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577144-49-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 15433722-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550305-01351-09 (SEDEJ)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 10105
Comuna San Ramón
Impuesto 90210,1
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 10105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cousiño Ltda.
Razón Social OSCAR JESUS BASOALTO AVENDANO
R.U.T. 7.079.765-8
Sucursal Cousiño Ltda.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101705
Vitrinas1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA DE LA VITRINA DE PASTELES  $ 474.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.790 $ 474.790
Total Neto $ 474.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.210
TOTAL OC $ 565.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.