Orden de Compra. Nº577145-63-SE10 "8903297-0"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577145-63-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 8903297-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00927-09 (CIUDAD PROYECTOS)
Razón Social CiudadProyectos Ltda
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra CREPUSCULO 8951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación LAGUNA DEL DESIERTO N° 8304
Comuna Pudahuel
Impuesto 30513,43
Dirección de Envío de la Factura LAGUNA DEL DESIERTO N° 8304
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A. - Portal Maipú
Razón Social EASY S.A.
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A. - Portal Maipú
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATASEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS Nº 875263 Y 877268 $ 160.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.597 $ 160.597
Total Neto $ 160.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.513
TOTAL OC $ 191.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.