Orden de Compra. Nº577145-68-SE10 "11402999-8"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577145-68-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11402999-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00927-09 (CIUDAD PROYECTOS)
Razón Social CiudadProyectos Ltda
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra CREPUSCULO 8951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación LAGUNA SUR 8902 V-31
Comuna Pudahuel
Impuesto 41512,53
Dirección de Envío de la Factura LAGUNA SUR 8902 V-31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor parfumsdparfums
Razón Social FRANCISCO JAVIER HERRERA FERRON
R.U.T. 7.909.611-3
Sucursal parfumsdparfums
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131620
Perfumes o colonias o fragancias1UnidadPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487
Total Neto $ 218.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.513
TOTAL OC $ 260.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.