|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
577145-77-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
11749182-K |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-520003-00927-09 (CIUDAD PROYECTOS) |
|
Razón Social |
CiudadProyectos Ltda
|
|
R.U.T. |
76.704.420-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CREPUSCULO 8951 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CiudadProyectos Ltda
|
|
R.U.T. |
76.704.420-8 |
|
Dirección de Facturación |
LOS HORNOS 30031 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
20756,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS HORNOS 30031 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-02-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Frio-Val Ltda. |
|
Razón Social |
ALFARO E HIJOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.771.360-4 |
|
Sucursal |
Frio-Val Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48102106
| Neveras | 1 | Unidad no definida | COMPRA AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA. FLETE INCLUIDO |
$ 109.244,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.244
|
$ 109.244
|
|
|
Total Neto
|
$ 109.244
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.756
|
|
$ 130.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.