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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577145-84-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
14408632-5 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-520003-00927-09 (CIUDAD PROYECTOS) |
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Razón Social |
CiudadProyectos Ltda
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R.U.T. |
76.704.420-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CREPUSCULO 8951 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CiudadProyectos Ltda
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R.U.T. |
76.704.420-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ANA 1117 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
38319,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ANA 1117 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-02-2010 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS DE COSER S A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS DE COSER S A
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R.U.T. |
95.260.000-1 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS DE COSER S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23121614
| Máquinas de coser | 1 | Unidad | PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA | OVERLOCK SL3335 |
$ 201.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.681
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$ 201.681
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Total Neto
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$ 201.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.319
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$ 240.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.