Orden de Compra. Nº577146-3-SE10 "11739311-9"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577146-3-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11739311-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550305-01316-09 (CIUDAD PROYECTOS)
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra BALCANES Nº738
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación ALBERTO SECO Nº 02298
Comuna Quinta Normal
Impuesto 11016,77
Dirección de Envío de la Factura ALBERTO SECO Nº 02298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la bobina
Razón Social sergio del carmen silva cofre
R.U.T. 4.603.324-8
Sucursal la bobina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121604
Máquinas cortadoras de telas1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATASEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.983 $ 57.983
Total Neto $ 57.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.017
TOTAL OC $ 69.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.