Orden de Compra. Nº577146-30-SE10 "11404404-0"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577146-30-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11404404-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550305-01316-09 (CIUDAD PROYECTOS)
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra BALCANES Nº738
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación COSTANERA SUR Nº 5918
Comuna Quinta Normal
Impuesto 25777,68
Dirección de Envío de la Factura COSTANERA SUR Nº 5918
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TORINO S.A.
Razón Social COMERCIAL TORINO S A
R.U.T. 78.806.090-4
Sucursal COMERCIAL TORINO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141703
Secadores de pelo domésticos1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATASEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 135.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.672 $ 135.672
Total Neto $ 135.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.778
TOTAL OC $ 161.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.