Orden de Compra. Nº577146-4-SE10 "11740728-4"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577146-4-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11740728-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550305-01316-09 (CIUDAD PROYECTOS)
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra BALCANES Nº738
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación CORDOVA FIGUEROA Nº 1578
Comuna Quinta Normal
Impuesto 7983,23
Dirección de Envío de la Factura CORDOVA FIGUEROA Nº 1578
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LAMA
Razón Social ALBORNOZ Y LAMA LIMITADA
R.U.T. 78.381.520-6
Sucursal COMERCIAL LAMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121612
Agujas para máquina de coser1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATASEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
Total Neto $ 42.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 50.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.