Orden de Compra. Nº577146-76-SE10 "11391504-8"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577146-76-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11391504-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550305-01316-09 (CIUDAD PROYECTOS)
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra BALCANES Nº738
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 8635 BLOK 45 DPTO 31
Comuna Pudahuel
Impuesto 54764,65
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 8635 BLOK 45 DPTO 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frio-Val Ltda.
Razón Social ALFARO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.771.360-4
Sucursal Frio-Val Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101608
Batidoras de uso comercial1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATASEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 288.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.235 $ 288.235
Total Neto $ 288.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.765
TOTAL OC $ 343.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.