|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
577147-151-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
13469679-6 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-520003-00933-09 (INTEGRANDO) |
|
Razón Social |
INTEGRANDO LTDA.
|
|
R.U.T. |
77.247.240-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LAS MARGARITAS 2316 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INTEGRANDO LTDA.
|
|
R.U.T. |
77.247.240-4 |
|
Dirección de Facturación |
ARTEMISA Nº 7165 LO VELASQUEZ 3 |
|
Comuna |
Renca
|
|
Impuesto |
48025,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTEMISA Nº 7165 LO VELASQUEZ 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
URDILE |
|
Razón Social |
URDILE S.A
|
|
R.U.T. |
76.587.880-2 |
|
Sucursal |
URDILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111704
| Luces proyectantes | 1 | Unidad | | |
$ 252.768,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.768
|
$ 252.768
|
|
|
Total Neto
|
$ 252.768
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.026
|
|
$ 300.794
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.