|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
577147-84-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
11643360-5 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-520003-00933-09 (INTEGRANDO) |
|
Razón Social |
INTEGRANDO LTDA.
|
|
R.U.T. |
77.247.240-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS PELLINES 1134 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INTEGRANDO LTDA.
|
|
R.U.T. |
77.247.240-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ALMIRANTE GRAU 5273 |
|
Comuna |
Renca
|
|
Impuesto |
35126,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ALMIRANTE GRAU 5273 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cousiño Ltda. |
|
Razón Social |
OSCAR JESUS BASOALTO AVENDANO
|
|
R.U.T. |
7.079.765-8 |
|
Sucursal |
Cousiño Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Suministros para el horno | 1 | Unidad | PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. | UN AÑO DE GARANTIA. VALOR INCLUYE DESPACHO A DOMICILIO. |
$ 184.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 184.874
|
$ 184.874
|
|
|
Total Neto
|
$ 184.874
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.126
|
|
$ 220.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.