|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
577148-91-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
11486713-6 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-550303-01278-09 (INTEGRANDO) |
|
Razón Social |
INTEGRANDO LTDA.
|
|
R.U.T. |
77.247.240-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Susana 4086 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INTEGRANDO LTDA.
|
|
R.U.T. |
77.247.240-4 |
|
Dirección de Facturación |
Hugo Bravo 778 |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
51133,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Hugo Bravo 778 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ARTICULOS DE PELUQUERIA | ARTICULOS DE PELUQUERIA |
|
|
Proveedor |
ANDRESSANCHEZ |
|
Razón Social |
ANDRES IGNACIO SANCHEZ VELIZ
|
|
R.U.T. |
12.460.933-K |
|
Sucursal |
ANDRESSANCHEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131615
| Productos de higiene femenina | 1 | Unidad no definida | "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" | SIN ESPECIFICACION |
$ 269.122,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 269.122
|
$ 269.122
|
|
|
Total Neto
|
$ 269.122
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.133
|
|
$ 320.255
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.