Orden de Compra. Nº577149-103-SE10 "12490648-2"
Recuerde que el responsable del pago es PROYECTA XXI CONSULTORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577149-103-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 12490648-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00936-09 (PROYECTA XXI)
Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES
R.U.T. 77.711.500-6
Dirección de Unidad de Compra irarrazabal 0276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES
R.U.T. 77.711.500-6
Dirección de Facturación ISLA TALCAN 1303 DEP. 23
Comuna Puente Alto
Impuesto 35126,041
Dirección de Envío de la Factura ISLA TALCAN 1303 DEP. 23
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA C S
Razón Social CARLOS FERNANDO SOTO TUEVE
R.U.T. 7.975.362-9
Sucursal IMPORTADORA C S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121614
Máquinas de coser1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATANINGUNA $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
Total Neto $ 184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.126
TOTAL OC $ 220.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.