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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577149-84-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
7730820-2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-520003-00936-09 (PROYECTA XXI) |
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Razón Social |
PROYECTA XXI CONSULTORES
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R.U.T. |
77.711.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
irarrazabal 0276 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PROYECTA XXI CONSULTORES
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R.U.T. |
77.711.500-6 |
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Dirección de Facturación |
OSCAR AZUA 2986 |
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Comuna |
Pirque
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Impuesto |
8310,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OSCAR AZUA 2986 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| TELAS | BROCATO FRANELA VELO LISTADO VELO INFANTIL MANTEL DISEÑO |
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Proveedor |
telas |
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Razón Social |
ALICE CHAIN HODALI
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R.U.T. |
7.748.968-1 |
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Sucursal |
telas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73141703
| Servicios de fabricación de géneros de punto | 1 | Unidad no definida | BENEFICIARIO. SEÑORA SONIA ESPINOZA GARRIDO
DIRECCION: OSCAR AZUA 2986, PIRQUE
PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. | |
$ 43.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.740
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$ 43.740
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Total Neto
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$ 43.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.311
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$ 52.051
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.