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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577153-87-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
7758695-4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-550302-01222-09 (CDI CONSULTORES) |
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Razón Social |
Centro de Desarrollo Integral
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R.U.T. |
78.377.690-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Carrasco 01714 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Desarrollo Integral
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R.U.T. |
78.377.690-1 |
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Dirección de Facturación |
VOLCAN VIEDMA 3705 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
4789,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VOLCAN VIEDMA 3705 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-01-2010 |
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Proveedor |
comercial jamaica |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
9.389.350-6 |
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Sucursal |
comercial jamaica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151703
| Hilo de poliéster | 1 | Unidad | PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. | |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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Total Neto
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$ 25.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.790
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$ 30.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.