Orden de Compra. Nº577156-102-SE10 "6.832989-2"
Recuerde que el responsable del pago es Sodem Limitada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577156-102-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 6.832989-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01300-09 (SODEM)
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Unidad de Compra pasaje 2 poniente 1040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Facturación miguel de cervantes #420
Comuna Estación Central
Impuesto 47899,159657
Dirección de Envío de la Factura miguel de cervantes #420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rimasa Ltda.
Razón Social SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.957.800-3
Sucursal Rimasa Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1Unidad HORNO H-65 CERT RIMASA $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.