Orden de Compra. Nº577156-57-SE10 "15793607-7"
Recuerde que el responsable del pago es Sodem Limitada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577156-57-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 15793607-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01300-09 (SODEM)
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Unidad de Compra pasaje 2 poniente 1040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Facturación jose miguel carrera #7127
Comuna Cerrillos
Impuesto 55882,344
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera #7127
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A. - Portal Maipú
Razón Social EASY S.A.
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A. - Portal Maipú
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151622
Manga de decoración de repostería de uso doméstico1Unidad aerografo,FILTRO AIRE, JGO DE LLAVES, LIJADORA Y OTROS $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 294.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.882
TOTAL OC $ 350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.