Orden de Compra. Nº5772-9-SE22 "DEIRA COMPUTACION SERVICIOS SPA COSTOS VARIABLES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5772-9-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra DEIRA COMPUTACION SERVICIOS SPA COSTOS VARIABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5772-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional XIV Región
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Pérez Rosales Nº 856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Vicente Pérez Rosales Nº 856
Comuna Valdivia
Impuesto 2009,079
Dirección de Envío de la Factura Vicente Pérez Rosales Nº 856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA
Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 78.198.200-8
Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador197Unidad no definidaCopias en blanco y negro sacadas en las 3 impresoras B/N, series y modelos respectivamente: RGG0811572 M3655IDN; RGG0811557 M3655IDN; RGG0811564 M3655IDN en el mes de ENERO de 2022, según correo con los contadores del mes de ENERO de 2022.Copias color sacadas en las 3 impresoras B/N, series y modelos respectivamente: RGG0811572 M3655IDN; RGG0811557 M3655IDN; RGG0811564 M3655IDN en el mes de ENERO de 2022, según correo con los contadores del mes de ENERO de 2022. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379 $ 1.359
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora873Unidad no definidaCopias en blanco y negro sacadas en las 3 impresoras B/N, series y modelos respectivamente: RGG0811572 M3655IDN; RGG0811557 M3655IDN; RGG0811564 M3655IDN en el mes de ENERO de 2022, según correo con los contadores del mes de ENERO de 2022.Copias en blanco y negro sacadas en las 3 impresoras B/N, series y modelos respectivamente: RGG0811572 M3655IDN; RGG0811557 M3655IDN; RGG0811564 M3655IDN en el mes de ENERO de 2022, según correo con los contadores del mes de ENERO de 2022. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492 $ 3.667
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1321Unidad no definidaCopias en blanco y negro sacadas en las 3 impresoras B/N, series y modelos respectivamente: RGG0811572 M3655IDN; RGG0811557 M3655IDN; RGG0811564 M3655IDN en el mes de ENERO de 2022, según correo con los contadores del mes de ENERO de 2022.Copias en blanco y negro sacadas en las 3 impresoras B/N, series y modelos respectivamente: RGG0811572 M3655IDN; RGG0811557 M3655IDN; RGG0811564 M3655IDN en el mes de ENERO de 2022, según correo con los contadores del mes de ENERO de 2022. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.284 $ 5.548
Total Neto $ 10.574
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.009
TOTAL OC $ 12.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.