|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
577289-149-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ESCRITORIO PROGRAMA DESARROLLO LOGISTICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Programa de Desarrollo Logístico |
|
Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
|
|
R.U.T. |
61.979.740-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
|
|
R.U.T. |
61.979.740-k |
|
Dirección de Facturación |
Amunátegui 139 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
7438,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui 139 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JASA MUÑOZ E.I.R.L. |
|
Razón Social |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
|
|
R.U.T. |
79.668.570-0 |
|
Sucursal |
JASA MUÑOZ E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111506
| Papel para impresora (del computador) | 15 | | (376453) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO OFICIO 75 gr CAJA 10 RESMAS 379018 | (376453) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO OFICIO 75 gr CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : RM
|
$ 2.610,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.150
|
$ 39.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 39.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.438
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 46.588
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.