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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577289-182-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresión libros área ferroviaria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Programa de Desarrollo Logístico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Facturación |
Amunátegui 139 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui 139 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Editora e Imprenta Maval Ltda |
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Razón Social |
EDITORA E IMPRENTA MAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.989.850-0 |
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Sucursal |
Editora e Imprenta Maval Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82111902 2239-10-LP10
| Boletines informativos | 100 | | (902212) BOLETIN - 21 X 29,7 CM PAPEL BOND 90GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 913344 | (902212) BOLETIN - 21 X 29,7 CM PAPEL BOND 90GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM
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$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.