Orden de Compra. Nº577289-183-SE13 "SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA PURIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577289-183-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 711-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.740-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.740-k
Dirección de Facturación Amunátegui 139
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8816
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.536.200-7
Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1Botella CANCELA FACTURAS N° 26157 Y 26026, POR LA ADQUISICIÓN DE 29 BOTELLONES DE AGUA $ 46.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
Total Neto $ 46.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.816
TOTAL OC $ 55.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.