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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577289-3-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 577289-3-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Programa de Desarrollo Logístico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Facturación |
Amunátegui 139 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
96167,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui 139 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEOTECH |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA
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R.U.T. |
77.286.085-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEOTECH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103116
| Kits para impresoras | 8 | Unidad | Tinta HP 712 Negra Original – cantidad 2 unidades
Tinta HP 712 Magenta Original – cantidad 2 unidades
Tinta HP 712 Cyan Original – cantidad 2 unidades
Tinta HP 712 Yellow Original – cantidad 2 unidades
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$ 37.026,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 296.208
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$ 296.208
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44103116
| Kits para impresoras | 13 | Rollo | Papel plotter Ink-Jet 0,61x50m 80gr.(24”) – cantidad 10 rollos
Papel opaco color 0,61x30m 150gr. – cantidad 3 rollos
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$ 16.149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.937
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$ 209.937
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Total Neto
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$ 506.145
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.168
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$ 602.313
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.