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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577289-30-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de productos de aseo y desinfectantes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Programa de Desarrollo Logístico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunátegui 139 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
34000,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercizalizadora Cabello Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA
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R.U.T. |
76.347.899-8 |
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Sucursal |
Comercizalizadora Cabello Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101606
| Alcoholes carburantes gelificados | 35 | Unidad | Formato 250 y 1 litro( para relleno) con certificación ISP | |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.150
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$ 115.150
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | Lysoform o aerosol anti virus y bacterias o simular | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.900
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$ 28.900
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47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 10 | Unidad | Toallas desinfectantes clorox o similar | |
$ 3.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.900
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$ 34.900
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Total Neto
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$ 178.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.000
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$ 212.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.