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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577289-51-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 577289-20-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Programa de Desarrollo Logístico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.740-k |
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Dirección de Facturación |
Amunátegui 139 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11685 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui 139 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alfombras Checoeslovaquia |
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Razón Social |
ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA
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R.U.T. |
81.512.000-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alfombras Checoeslovaquia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52101513
| Protector de alfombras | 3 | Unidad | Se requiere la ADQUISICIÓN DE PROTECTOR DE PISO VINILO para el Programa de Desarrollo Logístico, lo anterior, con la finalidad de proteger el piso vinílico.
Descripción:
Cantidad: 3 unidades
Protector de piso vinilo 0,90 x 1,20 mts transparente
Incluir despacho
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$ 20.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.500
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$ 61.500
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Total Neto
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$ 61.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.685
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$ 73.185
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.