Orden de Compra. Nº577290-116-CM11 "Insumos de Aseo 2 - DS"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577290-116-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo 2 - DS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18568,4796
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos de Factura

Razón social:
Subsidio Nacional al Transporte Público

RUT:
61.979.750-7

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Bayetas o trapos de limpieza12 (32109) PANO ROMMEL ABSORBENTE AMARILLO 38 x 40 34146(32109) PANO ROMMEL ABSORBENTE AMARILLO 38 x 40; Código: 80587;Región : RM $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.656
47131810
Productos para lavar platos12 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976
47131816
Desodorantes12 (210264) DESODORANTE GLADE TOQUE APARATO LAVANDA 210264(210264) DESODORANTE GLADE TOQUE APARATO LAVANDA ; Código: 84513;Región : RM $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.352 $ 14.352
53131608
Jabones7 (211036) JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO GRANEL BIDON 5 lt 211036(211036) JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO GRANEL BIDON 5 lt; Código: 88451;Región : RM $ 5.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.368 $ 39.368
47131603
Esponjas20 (212289) ESPONJA VIRUTEX DORADA OROTEX 3 X 2 212289(212289) ESPONJA VIRUTEX DORADA OROTEX 3 X 2 ; Código: 84485;Región : RM $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
47131811
Productos de lavandería6 (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR 535875(589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR; Código: 99409;Región : RM $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.524 $ 4.524
47121701
Bolsas de basura30 (819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110 824327(819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110; Código: 81988;Región : RM $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
Total Neto $ 98.716
Descuento $ 987
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.568
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 116.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.