Orden de Compra. Nº577290-219-AG24 "Compra ágil: 577290-62-COT24 Art. Escritorio y Aseo Temuco"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577290-219-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 577290-62-COT24 Art. Escritorio y Aseo Temuco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6812 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Facturación Amunategui 139. Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 119525,39
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos
Claro Solar N°950, piso 7, Temuco.
Contacto: Fernando Alarcón, falarconv@mtt.gob.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1GlobalArtículos de escritorio ver detalle en solicitud adjunta. Despacho: Claro Solar N°950, piso 7, Temuco. Contacto: Fernando Alarcón, falarconv@mtt.gob.cl  $ 405.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.464 $ 405.464
14111703
Toallas de papel1GlobalArtículos de aseo ver detalle en solicitud adjunta. Despacho: Claro Solar N°950, piso 7, Temuco. Contacto: Fernando Alarcón, falarconv@mtt.gob.cl  $ 223.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.617 $ 223.617
Total Neto $ 629.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.525
TOTAL OC $ 748.606


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.409.988-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.160.164-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.