Orden de Compra. Nº577290-24-SE26 "CAMBIO DE CUBREJUNTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577290-24-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE CUBREJUNTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 711-26-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 97
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Facturación Amunátegui 139 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 11,65479
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comtel
Razón Social CONSTRUCTORA COMTEL SPA
R.U.T. 77.261.270-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comtel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181509
Equipos de cubrejuntas100Milímetro Cubrejuntas de Aluminio. UF 0,58 UF 0,00 UF 0,00 UF 57,9800 UF 57,9800
72101607
Instalación o reparación de paredes10Milímetro Retiro de Material inadecuado. UF 0,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,6810 UF 1,6810
72101607
Instalación o reparación de paredes20Milímetro Reparación de piso. UF 0,08 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,6800 UF 1,6800
Total Neto UF 61,3410
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 11,6548
TOTAL OC UF 72,9958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.