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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577290-24-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO DE CUBREJUNTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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711-26-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsidio Nacional Transporte Publico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunátegui 232 piso 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunátegui 139 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11,65479 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui 139 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comtel |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA COMTEL SPA
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R.U.T. |
77.261.270-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comtel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31181509
| Equipos de cubrejuntas | 100 | Milímetro | | Cubrejuntas de Aluminio. |
UF 0,58
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 57,9800
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UF 57,9800
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 10 | Milímetro | | Retiro de Material inadecuado. |
UF 0,17
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1,6810
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UF 1,6810
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 20 | Milímetro | | Reparación de piso. |
UF 0,08
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1,6800
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UF 1,6800
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Total Neto
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UF 61,3410
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 11,6548
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UF 72,9958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.