Orden de Compra. Nº577290-247-CM20 "Aviso 19-11-20 en el Diario Austral de Los Ríos"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577290-247-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Aviso 19-11-20 en el Diario Austral de Los Ríos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6197 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Facturación Amunategui Nº 139. Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 9251
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 139. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Diario Austral Temuco
Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A
R.U.T. 87.778.800-8
Sucursal El Diario Austral Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-LP13
Avisos en prensa impresa1 (1102033 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL AUSTRAL DE LOS RIOS 1122033(1102033) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL AUSTRAL DE LOS RIOS ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) ; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 48.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.687 $ 48.687
Total Neto $ 48.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.251
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 57.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.