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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577290-269-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 577290-84-COT24 Artículos Los Lagos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsidio Nacional Transporte Publico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139. Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
65284,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139. Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRISSA | VENTAS 8 |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
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R.U.T. |
76.848.661-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRISSA | VENTAS 8 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 2 | Unidad | ALARGADOR DE 5 MTS | |
$ 7.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.058
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$ 15.058
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Global | Artículos de escritorio (VER EN SOLICITUD ADJUNTA DETALLE DE ARTÍCULOS) | |
$ 81.305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.305
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$ 81.305
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 1 | Global | Artículos de aseo (VER EN SOLICITUD ADJUNTA DETALLE DE ARTÍCULOS) | |
$ 247.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.238
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$ 247.238
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Total Neto
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$ 343.601
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.284
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$ 408.885
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.