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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577290-279-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA PRESTACIÓN DE SERVICIO, AUTORIZA TRATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsidio Nacional Transporte Publico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunátegui 232 piso 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139. Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
866400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139. Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Promarco SpA |
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Razón Social |
PROMARCO SPA
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R.U.T. |
76.562.293-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Promarco SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 4 | Mes | REGULARIZA PRESTACIÓN DE SERVICIO, AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPEDENCIAS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DESDE EL 09 DE AGOSTO Y HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2024. | |
$ 1.140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.560.000
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$ 4.560.000
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Total Neto
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$ 4.560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 866.400
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$ 5.426.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.