Orden de Compra. Nº577290-417-CM19 "Toner CF281A"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577290-417-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Toner CF281A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7971 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00
Comuna Santiago Centro
Impuesto 27,06
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-LP14
Tóner3 (1522114 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF281X - 81X NEGRO UNIDAD 1524115(1522114) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF281X - 81X NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 47,48 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 142,44 US$ 142,44
Total Neto US$ 142,44
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 27,06
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 169,50


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.