Orden de Compra. Nº577290-422-CM19 "Aviso 19-12-2019 en el Diario La Prensa de Curico"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577290-422-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Aviso 19-12-2019 en el Diario La Prensa de Curico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7959 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00
Comuna Santiago Centro
Impuesto 20216
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA
R.U.T. 81.535.500-8
Sucursal EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-LP13
Avisos en prensa impresa1 (1102021 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL DIARIO LA PRENSA 1122021(1102021) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL DIARIO LA PRENSA ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 106.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
Total Neto $ 106.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.216
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 126.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.