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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577290-9-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO SANTIAGO 577290-2-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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577290-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsidio Nacional Transporte Publico |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunátegui 232 piso 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui Nº 139. Santiago |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2448944,3121 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui Nº 139. Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Promarco SpA |
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Razón Social |
Promarco SpA
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R.U.T. |
76.562.293-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Promarco SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 11 | Mes | Orden de Compra con reajuste por IPC contemplado en contrato. | REGULARIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE INDICA Y APRUEBA CONTRATO DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA, Y DESIGNA CONTRAPARTE TÉCNICA. |
$ 1.171.744,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.889.184
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$ 12.889.181
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Total Neto
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$ 12.889.181
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.448.944
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$ 15.338.125
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.