Orden de Compra. Nº577290-9-SE26 "SERVICIO DE ASEO SANTIAGO 577290-2-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577290-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO SANTIAGO 577290-2-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 577290-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 46
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.750-7
Dirección de Facturación Amunategui Nº 139. Santiago
Comuna *
Impuesto 2448944,3121
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 139. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Promarco SpA
Razón Social Promarco SpA
R.U.T. 76.562.293-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Promarco SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios11MesOrden de Compra con reajuste por IPC contemplado en contrato.REGULARIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE INDICA Y APRUEBA CONTRATO DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA, Y DESIGNA CONTRAPARTE TÉCNICA. $ 1.171.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.889.184 $ 12.889.181
Total Neto $ 12.889.181
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.448.944
TOTAL OC $ 15.338.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.