Orden de Compra. Nº
577332-100-SE11
"
Presupuestario, 2204007 Utiles de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
577332-100-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
Presupuestario, 2204007 Utiles de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
577332-4-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4ta Brigada Acorazada Chorrillos
Razón Social
4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T.
61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T.
61.101.084-2
Dirección de Facturación
Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
103789,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LIMITA
R.U.T.
79.639.140-5
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Caja
CAJA GUANTES DE COCINA 100 UNIDADES
CAJA GUANTES DE COCINA 100 UNIDADES
$ 3.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.150
$ 36.150
47131618
Mopas húmedas
5
Caja
MOPA CON MANGO VIRUTEX 1 X 6
MOPA CON MANGO VIRUTEX 1 X 6
$ 12.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.145
$ 63.145
47131502
Paños de limpieza
2
Caja
PAÑOS MULTIUSO SPONGI 1 X 20
PAÑOS MULTIUSO SPONGI 1 X 20
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Caja
CLORO DE 1 LT. 1 X 20
CLORO DE 1 LT. 1 X 20
$ 5.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.270
$ 55.270
47131615
Escobillones
3
Caja
ESCOBILLÓN CON MANGO 1 X 12
ESCOBILLÓN CON MANGO 1 X 12
$ 10.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.734
$ 31.734
47131603
Esponjas
5
Caja
ESPONJA CON FIBRA
ESPONJA CON FIBRA
$ 3.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.265
$ 17.265
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Caja
CERA PARA PISO DE MADERA
CERA PARA PISO DE MADERA
$ 5.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.097
$ 5.097
12161902
Detergentes surfactantes
1
Caja
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 11.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.245
$ 11.245
47121701
Bolsas de basura
5
Caja
BOLSA DE BASURA DE 110X120 DE UNIDADES
BOLSA DE BASURA DE 110X120 DE UNIDADES
$ 16.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.775
$ 81.775
47121701
Bolsas de basura
10
Caja
BOLSA DE BASURA DE 80X110 DE 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA DE 80X110 DE 10 UNIDADES
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.650
$ 117.650
47131810
Productos para lavar platos
1
Caja
LAVALOZAS LIQUIDO QUIX 1 X 12
LAVALOZAS LIQUIDO QUIX 1 X 12
$ 12.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.920
$ 12.920
47131801
Limpiadores de suelos
5
Caja
LIMPIADOR PARA PISO POET
LIMPIADOR PARA PISO POET
$ 9.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.300
$ 47.300
47131801
Limpiadores de suelos
1
Caja
LIMPIADOR PARA PISO FLOTANTE 1 X 12
LIMPIADOR PARA PISO FLOTANTE 1 X 12
$ 16.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.009
$ 16.009
47131810
Productos para lavar platos
5
Caja
QUIX EN POLVO BOLSA DE 6 KG
QUIX EN POLVO BOLSA DE 6 KG
$ 7.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.300
$ 36.300
Total Neto
$ 546.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.789
TOTAL OC
$ 650.049
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.