Orden de Compra. Nº577332-233-SE11 "Adquisiciones de elementos para la brigada"
Recuerde que el responsable del pago es 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577332-233-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisiciones de elementos para la brigada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 577332-8-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32252,096858
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1Galón CERESTAIN CASTAÑO 1GL CERESITA COD CER2107 $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.857 $ 13.857
31211904
Brochas1Unidad brocha estampa 3^pulgada cod bro1620 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
31211906
Rodillos de pintar2Unidad rodillo chiporro nat 18 cm lizcal cod ROD0050 $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
30103313
Molduras no metálicas6Unidad guarda de pino 18x65x3000mm cod. GUA0800 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025
39121202
Canalización eléctrica2Unidad EQUIPO FLUORECENTE 2X40W ARMADO COD EQU0071 $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.832 $ 21.832
31211506
Pinturas de látex1Unidad LATEX PROFESIONAL OCRE 1GL COD LAT0390 $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.983 $ 8.983
30103313
Molduras no metálicas6Unidad MOLDURA GUARDA POLVO CHAFLAN 13X65X3000MM COD. MOL0120 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
31211504
Pinturas de cobertura2Unidad PASTA MURO SUPER F-6 1 KG TAJAMAR COD PAS0170 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31161509
Tornillos para muros en seco1Unidad TORNILLO PARA VOLCANITA 6X15/8 PULGADA ENV 100 COD TOR1490 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
31162001
Puntas2Unidad PUNTA 1,1/2 PULGADA ENV 1/2 KG COD PUN0040 $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad CINTA ELECTRICA 3M NEGRA 18 MMX20MT COD CIN0093 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
26121614
Cable de construcción3Unidad CORDON H05RR-F 3X1.5 MM NEGRO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
11121604
Madera de coníferas8Plancha TERCIADO RANURADO COLONIAL 9MM 1,22X2,44 COD TER0290 $ 11.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.664 $ 95.664
40142115
Tubería de plástico2Tira TUBO DE PVC CONDUIT 16MMV3MT COD TUB0480 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 169.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.252
TOTAL OC $ 202.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.