Orden de Compra. Nº577332-364-CM16 "2204010 MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577332-364-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2016
Nombre de la Orden de Compra 2204010 MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15796,353
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras1 (914509) CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2985 UNIDAD 929509(914509) CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2985 UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.512 $ 15.512
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior1 (914716) ENCHUFE BTICINO 5113/2K UNIDAD 929716(914716) ENCHUFE BTICINO 5113/2K UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594 $ 1.594
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar1 (915647) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 930647(915647) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530
31161611
2239-10-LP12
Pernos de sujeción1 (918908) PERNO METAL MAMUT AUTOPERFORANTE SIN GOLILLA 5/8´´ CAJA DE 500 UNIDADES 933908(918908) PERNO METAL MAMUT AUTOPERFORANTE SIN GOLILLA 5/8´´ CAJA DE 500 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas2 (919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.168 $ 29.168
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas2 (964199) DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD 981255(964199) DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD; Código: 70023;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas1 (1017706) AGLOMERADO MELAMÍNICO ARAUCO 1,83X2,5M UNIDAD 1035929(1017706) AGLOMERADO MELAMÍNICO ARAUCO 1,83X2,5M UNIDAD; Código: 4211;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.926 $ 27.926
Total Neto $ 85.710
Descuento $ 2.571
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.796
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 98.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.