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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577332-370-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2204010 MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES BISO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.084-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ojo Bueno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.084-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
19068,9681 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
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R.U.T. |
78.197.550-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 2 | | (915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN 930099 | (915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 47.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.500
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$ 94.500
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 7 | | (987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD 1003971 | (987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD; Código: 350098;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.281,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.967
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$ 8.967
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Total Neto
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$ 103.467
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Descuento
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$ 3.104
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.069
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 119.432
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.