Orden de Compra. Nº577332-370-CM16 "2204010 MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES BISO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577332-370-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2016
Nombre de la Orden de Compra 2204010 MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES BISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19068,9681
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex2 (915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN 930099(915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
31211904
2239-10-LP12
Brochas7 (987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD 1003971(987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD; Código: 350098;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.967 $ 8.967
Total Neto $ 103.467
Descuento $ 3.104
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.069
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 119.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.