Orden de Compra. Nº577332-668-SE10 "Presupuestario (Fondos Asignados) 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm."
Recuerde que el responsable del pago es 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577332-668-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Presupuestario (Fondos Asignados) 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 577332-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 86103,4742
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 12CM.RODILLO CHIPORRO NATURAL 12CM. $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.362 $ 4.361
31211604
Diluyentes para pinturas5BidónAGUARRAS MINERAL 1LT.AGUARRAS MINERAL 1LT. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPZA./FACHADA MARFIL ORIENTE 1GL.PZA./FACHADA MARFIL ORIENTE 1GL. $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.352 $ 24.353
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS PARA BARNIZ BLANCAS 2PBROCHAS PARA BARNIZ BLANCAS 2P $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.303
31211701
Esmaltes7GalónESM CERELUXE TERRACOTA 1 GL.ESM CERELUXE TERRACOTA 1 GL. $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.059 $ 87.059
44122107
Grapas3UnidadGRAPA 5/16 8MM T50 1250UNGRAPA 5/16 8MM T50 1250UN $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521
30161706
Suelos de azulejos o piedra26CajaPIEDRA PIZARRA NEGRA 0,96 M2PIEDRA PIZARRA NEGRA 0,96 M2 $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.534 $ 209.529
30111701
Enlucido de yeso2UnidadFRAGUE TOPEX BLANCO 5KG.FRAGUE TOPEX BLANCO 5KG. $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
31201602
Pastas2UnidadBEKRON ENVASE 25 KG.BEKRON ENVASE 25 KG. $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596 $ 5.597
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO F-15 TAJAMAR 1 GL.PASTA MURO F-15 TAJAMAR 1 GL. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
31201601
Adhesivos químicos3UnidadAGOREX 60AGOREX 60 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.043 $ 8.042
31211506
Pinturas de látex10GalónLATEX EXTRACUBRI BLANCO 1 GLLATEX EXTRACUBRI BLANCO 1 GL $ 8.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.430 $ 81.429
Total Neto $ 453.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.103
TOTAL OC $ 539.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.