Orden de Compra. Nº577332-87-SE11 "Presupuestario 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm. (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577332-87-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm. (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 577332-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41892,60125
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX EXPERTO BLANCO 1 GL. 14021-01LATEX EXPERTO BLANCO 1 GL. 14021-01 $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.429
31162204
Remaches completos1BolsaREMACHE POP 4,8 X 18 MM ENV 100 UNREMACHE POP 4,8 X 18 MM ENV 100 UN $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529 $ 1.529
27111909
Espátulas1UnidadESPÁTULA 120 MM HELA (2410312)ESPÁTULA 120 MM HELA (2410312) $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ESPUMA HELA 50 MM 82416105)RODILLO ESPUMA HELA 50 MM 82416105) $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
31201602
Pastas1UnidadPASTA MURO BOLSA 1 KG. (9061109)PASTA MURO BOLSA 1 KG. (9061109) $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA PLIEGO MADERA 100 (611409)LIJA PLIEGO MADERA 100 (611409) $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327 $ 328
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadESMALTE SINT GRIS PERLA 1 GLESMALTE SINT GRIS PERLA 1 GL $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.780 $ 58.782
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE SINT CAFE MORO 1 GLESMALTE SINT CAFE MORO 1 GL $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.512 $ 23.513
31211507
Pinturas en aerosol3UnidadPINT. SPRAY MARSON NEGRO BTE. 485 ML RS909975PINT. SPRAY MARSON NEGRO BTE. 485 ML RS909975 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6UnidadDILUYENTE SINTETICO ENV 1 LT DIDEVAL (SINT002)DILUYENTE SINTETICO ENV 1 LT DIDEVAL (SINT002) $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.017
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadÓLEO PROF NEGRO 1/4 GL (5446504)ÓLEO PROF NEGRO 1/4 GL (5446504) $ 3.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.563 $ 3.563
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO EST. ROJO 174 GL (5800-04)ANTICORROSIVO EST. ROJO 174 GL (5800-04) $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
40141702
Grifos5UnidadMONOMANDO LAVATORIO MOONMONOMANDO LAVATORIO MOON $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.195 $ 88.193
31162003
Clavos de acabado1UnidadCLAVO 4" ENV. 172 KG. CL6103CLAVO 4" ENV. 172 KG. CL6103 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
23171515
Electrodos para soldar4kilogramoELECTRODO INDURA 6011-3/32 ENV 1 KG.ELECTRODO INDURA 6011-3/32 ENV 1 KG. $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.396 $ 11.395
Total Neto $ 220.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.893
TOTAL OC $ 262.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.