Orden de Compra. Nº577332-877-SE10 "Presupuestario, 2204002 Instrucción"
Recuerde que el responsable del pago es 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577332-877-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, 2204002 Instrucción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 577332-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1805,7923
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo13UnidadTornillo rosca m (100 unidades)Tornillo rosca m (100 unidades) $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.503 $ 9.504
Total Neto $ 9.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.806
TOTAL OC $ 11.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.