Orden de Compra. Nº577332-980-SE10 "Presupuestario 2204001 Mat. de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577332-980-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204001 Mat. de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 577332-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6011,1801
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTRID. EPSON TO90120 C92 CX5600 NEGROCARTRID. EPSON TO90120 C92 CX5600 NEGRO $ 5.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.574 $ 10.573
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute1UnidadARPILLERA CRUDA 50X50 -2106ARPILLERA CRUDA 50X50 -2106 $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393 $ 393
11121805
Sisal1UnidadSISAL OVILLO SURTIDO-1731-1733SISAL OVILLO SURTIDO-1731-1733 $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422 $ 422
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 3D FOAM 5X5MM X2MMCINTA DOBLE CONTACTO 3D FOAM 5X5MM X2MM $ 2.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071 $ 2.071
14121501
Cartón blanqueado150UnidadTARJETON CART. BLANCOTARJETON CART. BLANCO $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.214
44121506
Sobres estándar150UnidadSOBRE CARTA B-24 12,4 X 15,4 CMS (BRASIL)SOBRE CARTA B-24 12,4 X 15,4 CMS (BRASIL) $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.143
60121119
Papel de regalo20UnidadPAPEL REG. INFEMA ECO/ESTUCPAPEL REG. INFEMA ECO/ESTUC $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60123204
Cintas decorativas30Metro LinealCINTA CANTRI TODOS COLORESCINTA CANTRI TODOS COLORES $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.143
60121117
Papel de seda de manualidades15PliegoPAPEL ARROZ C/DISEÑO 48X48PAPEL ARROZ C/DISEÑO 48X48 $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685 $ 2.679
Total Neto $ 31.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.011
TOTAL OC $ 37.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.