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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5782-201-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ACRILICOS PARA HORARIOS DE CLASES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Campus Santiago |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BRIGADIER DE LA CRUZ Nº 1050 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
BRIGADIER DE LA CRUZ Nº 1050 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BRIGADIER DE LA CRUZ Nº 1050 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUMINOSOS NOVA LUZ LTDA |
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Razón Social |
LUMINOSOS NOVA LUZ LIMITADA
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R.U.T. |
79.533.440-8 |
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Sucursal |
LUMINOSOS NOVA LUZ LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 30 | Unidad | ACRILICO CLEAR DE 3 MM. DE ESPESOR TAMAÑO OFICIO EN FORMA HORIZONTAL CON UÑETA PARA SACAR Y COLOCAR GRAFICA, DIMENSIONES 22 DE ALTO POR 31 DE ANCHO CON 2 CM. DE PESTAÑA EN LA PARTE TRASERA. | ACRILICO CLEAR DE 3 MM. DE ESPESOR TAMAÑO OFICIO EN FORMA HORIZONTAL CON UÑETA PARA SACAR Y COLOCAR GRAFICA, DIMENSIONES 22 DE ALTO POR 31 DE ANCHO CON 2 CM. DE PESTAÑA EN LA PARTE TRASERA. |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.