Orden de Compra. Nº5783-47-AG25 "INSUMOS TALLER DE MURALISMO, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5783-47-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE MURALISMO, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.60.001.007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña MAckenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 203848,91
Dirección de Envío de la Factura Vicuña MAckenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS KRACK
Razón Social MUSEUM SPA
R.U.T. 77.052.938-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PINTURAS KRACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211909
Bandejas de pintura5BandejaBANDEJA GRANDE PARA PINTAR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121705
Portaminas15UnidadPORTAMINAS 0,7 DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
24121802
Latas de pintura o barniz4UnidadIMPERMEABILIZANTE GL DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 29.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA PARA ENMASCARAR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125
60121234
Espátulas para aplicación de pintura5UnidadESPÁTULA DE ACERO FLEXIBLE DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
31211507
Pinturas en aerosol20UnidadPINTURA SPRAY 400 ML DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
53102102
Overol y sobretodo para hombre15UnidadOVEROLES DESECHABLES DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO DE MICROFIBRA ULTRA SOFT DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
14111531
Libros o cuadernos de registro15UnidadBLOCK LICEO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
31211906
Rodillos de pintar2UnidadEXTENSIÓN RÍGIDA DE ACERO 1,2 METROS PARA RODILLOS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
31211904
Brochas7PackBROCHAS 2,3 y 4" DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (SON 21 BROCHAS EN TOTAL)  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.584 $ 17.584
31211506
Pinturas de látex6TinetaPINTURA LÁTEX EXTRA CUBRIENTE DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.400 $ 479.400
Total Neto $ 922.889
Descuento $ 0
Cargos $ 150.000
IVA  19  % $ 203.849
TOTAL OC $ 1.276.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.