Orden de Compra. Nº
5783-47-AG25
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INSUMOS TALLER DE MURALISMO, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5783-47-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TALLER DE MURALISMO, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secpla
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.60.001.007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña MAckenna 277
Comuna
Río Negro
Impuesto
203848,91
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña MAckenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PINTURAS KRACK
Razón Social
MUSEUM SPA
R.U.T.
77.052.938-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PINTURAS KRACK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211909
Bandejas de pintura
5
Bandeja
BANDEJA GRANDE PARA PINTAR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121705
Portaminas
15
Unidad
PORTAMINAS 0,7 DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.850
$ 23.850
24121802
Latas de pintura o barniz
4
Unidad
IMPERMEABILIZANTE GL DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 29.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.000
$ 119.000
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
CINTA PARA ENMASCARAR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.125
$ 15.125
60121234
Espátulas para aplicación de pintura
5
Unidad
ESPÁTULA DE ACERO FLEXIBLE DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.950
$ 15.950
31211507
Pinturas en aerosol
20
Unidad
PINTURA SPRAY 400 ML DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.400
$ 87.400
53102102
Overol y sobretodo para hombre
15
Unidad
OVEROLES DESECHABLES DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO DE MICROFIBRA ULTRA SOFT DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
BLOCK LICEO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.850
$ 44.850
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
EXTENSIÓN RÍGIDA DE ACERO 1,2 METROS PARA RODILLOS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.980
$ 13.980
31211904
Brochas
7
Pack
BROCHAS 2,3 y 4" DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (SON 21 BROCHAS EN TOTAL)
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.584
$ 17.584
31211506
Pinturas de látex
6
Tineta
PINTURA LÁTEX EXTRA CUBRIENTE DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
$ 79.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 479.400
$ 479.400
Total Neto
$ 922.889
Descuento
$ 0
Cargos
$ 150.000
IVA
19
%
$ 203.849
TOTAL OC
$ 1.276.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.