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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5783-9-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5783-4-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña MAckenna 277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
15028309,065 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña MAckenna 277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2025 |
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Proveedor |
Alvaro Ramirez |
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Razón Social |
ALVARO JOSE RAMIREZ MEDINA
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R.U.T. |
16.039.955-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alvaro Ramirez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 9,5 | Mes | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, de acuerdo con bases y anexos adjuntos, por 9 meses y medio correspondiente al período marzo a diciembre del 2025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, de acuerdo con bases y anexos adjuntos, por 9 meses y medio correspondiente al período marzo a diciembre del 2025 |
$ 8.325.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.096.364
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$ 79.096.364
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Total Neto
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$ 79.096.364
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.028.309
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$ 94.124.673
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.