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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
578459-1302-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL- MEMO 342-67/25-PROGRAMA MAIS-JOAQUIN INTURIAS- CECOSF LA ISLITA: 578459-1189-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
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R.U.T. |
70.937.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 693 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
54302 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-12-2025 |
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Proveedor |
Distribucion Global |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.100.732-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribucion Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708
| Marcadores | 2 | Caja | PLUMON MARCADOR DE PIZARRA - CAJA DE 12 UNIDADES NEGRO O SIMILAR | |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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56121303
| Borradores | 20 | Unidad | BORRADOR MAGNETICO PARA PIZARRA ACRILICA | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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31381004
| Imanes de neodimio | 60 | Unidad | IMANES PARA PIZARRA ACRILICA | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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44111906
| Pizarrones y accesorios | 20 | Unidad | PIZARRA ACRILICA BLANCA 60 X 90 CM | |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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Total Neto
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$ 285.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.302
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$ 340.102
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.