Orden de Compra. Nº578459-1302-AG25 "MATERIAL- MEMO 342-67/25-PROGRAMA MAIS-JOAQUIN INTURIAS- CECOSF LA ISLITA: 578459-1189-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-1302-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL- MEMO 342-67/25-PROGRAMA MAIS-JOAQUIN INTURIAS- CECOSF LA ISLITA: 578459-1189-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 54302
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores2CajaPLUMON MARCADOR DE PIZARRA - CAJA DE 12 UNIDADES NEGRO O SIMILAR  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
56121303
Borradores20UnidadBORRADOR MAGNETICO PARA PIZARRA ACRILICA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31381004
Imanes de neodimio60UnidadIMANES PARA PIZARRA ACRILICA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44111906
Pizarrones y accesorios20UnidadPIZARRA ACRILICA BLANCA 60 X 90 CM  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 285.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.302
TOTAL OC $ 340.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.