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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
578459-1315-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KITS PARA TEJIDOS Y LANAS- MEMO 692-1/25-PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS- TERESA JERIA-CESFAM ISLA DE MAIPO: 578459-1249-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
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R.U.T. |
70.937.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 693 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
517408 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2025 |
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Proveedor |
SOCIEDAD MEIER Y MEIER LIMITADA |
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Razón Social |
SOC MEIER Y MEIER LIMITADA
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R.U.T. |
77.511.490-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD MEIER Y MEIER LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53141627
| Agujas de ganchillo | 40 | Kit | KIT DE TEJIDOS A CROCHET | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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53141627
| Agujas de ganchillo | 40 | Kit | KIT TEJIDO A PALILLO | |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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11151701
| Hilo de lana | 400 | Unidad | LANAS ( VARIEDAD DE COLORES) | |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 773.200
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$ 773.200
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11151701
| Hilo de lana | 400 | Unidad | HILO DE ALGODON VARIEDAD DE COLORES | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 2.693.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 517.408
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$ 3.240.608
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.