Orden de Compra. Nº578459-189-AG26 "COMPRA DE RESMAS PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR DEL LICEO REPUBLICA DE ITALIA . ORD.13"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE RESMAS PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR DEL LICEO REPUBLICA DE ITALIA . ORD.13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 283717,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIÓN DE ENTREGA

Solicito coordinar el despacho con Johan Flores. Lo pueden contactar al número +56 9 75288752, La entrega debe realizarse directamente en el Liceo Republica de Italia, ubicado en Avenida Balmaceda #4380 (NO HACEMOS RETIRO EN LOCALES SIN PREVIA COORDINACIÓN)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SellFast SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ASESORÍAS SELLFAST SPA
R.U.T. 77.966.845-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SellFast SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora250UnidadRESMAS TAMAO OFICIO   $ 3.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.250 $ 767.250
Total Neto $ 1.493.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.718
TOTAL OC $ 1.776.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.