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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
578459-189-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE RESMAS PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR DEL LICEO REPUBLICA DE ITALIA . ORD.13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
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R.U.T. |
70.937.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 693 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
283717,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACIÓN DE ENTREGA | Solicito coordinar el despacho
con Johan Flores. Lo pueden contactar al número +56 9 75288752, La entrega debe
realizarse directamente en el Liceo Republica de Italia, ubicado en Avenida
Balmaceda #4380 (NO HACEMOS RETIRO EN LOCALES SIN PREVIA COORDINACIÓN) |
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Proveedor |
SellFast SpA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ASESORÍAS SELLFAST SPA
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R.U.T. |
77.966.845-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SellFast SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 300 | Unidad | RESMAS TAMAÑO CARTA | |
$ 2.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 726.000
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$ 726.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 250 | Unidad | RESMAS TAMAO OFICIO | |
$ 3.069,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 767.250
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$ 767.250
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Total Neto
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$ 1.493.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.718
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$ 1.776.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.