Orden de Compra. Nº578459-341-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 578459-24-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-341-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 578459-24-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 242326
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL RODRIGO FIGUEROA BUSTAMANTE
Razón Social GABRIEL RODRIGO FIGUEROA BUSTAMANTE
R.U.T. 15.588.954-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIEL RODRIGO FIGUEROA BUSTAMANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadReparación en sistema de freno auxiliar del Bus CYJS-45.  $ 182.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadReparación en kit de soporte de frenos del Bus CYJS-45.Reparación en kit de soporte de frenos del Bus CYJS-45.  $ 127.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadReparación en sistema de soporte de motor del Bus BTVY-36.  $ 293.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.500 $ 293.500
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadReparación en sistema eléctrico y sensores del Bus BTVY-37.  $ 253.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.700 $ 253.700
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadReparación de sistema de enfriamiento del Bus BTVY-37.  $ 418.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.200 $ 418.200
Total Neto $ 1.275.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.326
TOTAL OC $ 1.517.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.